区委 区人大 区政府 区政协 设为首页 | 加入收藏
 
 
  
首页  
  公告:
叠彩区欢迎您!       
   
站内搜索
 
   
 
    首页    政务公开   >   财政预决算   >   部门决算
叠彩区政法委(综治办) 2017年部门决算

目录

 

第一部分:叠彩区政法委(综治办)概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:叠彩区政法委(综治办)2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:叠彩区政法委(综治办)2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:叠彩区政法委(综治办)概况

一、主要职能

1.根据党的路线方针政策和党委的部署,研究制定贯彻落实的具体措施,统一政法各部门的思想和行动。

2.组织、指导维护社会稳定工作,掌握和分析社会稳定情况,协调处理群体性事件。

3.检查政法部门公正廉洁执法的情况,结合实际,研究制定促进公正廉洁执法的具体办法。

4.大力支持和严格监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促大案要案的查处工作。

5.组织、协调社会治安综合治理工作,落实平安建设措施,推进社会管理创新,营造安定的社会环境。

6.组织构建大调解工作体系,排查化解矛盾隐患,指导、协调、推动政法部门做好涉法涉诉信访工作。

7.研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助党委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

8.组织、推动政法部门开展党风廉政建设,协助纪检部门查处违纪违法行为。

9.研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息,指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。

10.及时向党委反映政法工作的重大情况,办理党委和上级党委政法委交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

叠彩区政法委(内设机构4个:叠彩区综治办、叠彩区维稳办、叠彩区610办、叠彩区国安办)

 

第二部分:叠彩区政法委(综治办) 2017年部门决算报表(见附件)

 

第三部分:叠彩区政法委(综治办)2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1633.89万元。

1.财政拨款收入1633.89万元,为区本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少189.48万元,下降10.39%;

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余0万元。

(二)本部门2017年度总支出 1633.89万元,其中本年支出1633.89万元。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)535.36万元:主要用于行政运行、一般行政管理事务等。较2016年度决算数减少189.48万元,下降10.39%;

2.公共安全(类)1098.53万元:主要用于治安管理、禁毒管理、法律援助等。较2016年度决算数减少189.48万元,下降10.39%;

3.结余分配0万元。

4.年末结转和结余0万元。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

叠彩区政法委(综治办)2017年度一般公共预算支出1633.89万元,其中:基本支出729.82万元,项目支出904.07万元。

1.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)535.36万元,其中:基本支出281.82万元,项目支出253.54万元。较2016年度决算数增加95.58万元,增长21.73%;

①行政运行(项)281.82万元,其中:基本支出281.82万元,项目支出0万元。较2016年度决算数增加12.34万元,增长4.58%;

②一般行政管理事务(项)253.54万元,其中:基本支出0万元,项目支出253.54万元。较2016年度决算数增加83.24万元,增长48.88%;

2.公共安全支出(类)公安(款)1098.53万元,其中:基本支出448.00万元,项目支出650.53万元。较2016年度决算数减少189.48万元,下降10.39%;

①行政运行(项)448.00万元,其中:基本支出448.00万元,项目支出0万元。较2016年度决算数增加448万元,增长100%;

②治安管理(项)627.53万元,其中:基本支出0万元,项目支出627.53万元。较2016年度决算数减少733.06万元,下降53.88%£»

③禁毒管理(项)8.00万元,其中:基本支出448.00万元,项目支出0万元。较2016年度决算数无变化;

3.司法(款)法律援助(项)15.00万元,其中:基本支出448.00万元,项目支出0万元。较2016年度决算数无变化;

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出729.82万元,其中:人员经费271.19元,较2016年度决算数增加143.25万元,增长119.67%;主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费等。公用经费458.63万元,较2016年度决算数增加317.09万元,增长224.03%;主要用于委托业务费、办公费。

四、2017年度政府性基金支出决算情况。

叠彩区政法委2017年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算1.21万元。

叠彩区政法委2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算1.21万元,支出决算1.21万元,完成年初预算的100%,与上年支出决算4.99万元对比,减少3.78万元。其中因公出国(境)费用支出决算0万元,与上年支出决算0万元相比无变化;公务用车购置及运行费支出决算0万元,与上年支出决算0万元相比无变化;公务接待费支出决算1.21万元,完成年初预算的100%,与上年支出决算4.99万元相比,减少3.78万元。

叠彩区政法委2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数和上年决算数的主要原因一是我局认真贯彻落实中央八项规定精神,切实采取措施,压缩“三公”经费支出,讲支出控制在预算范围内。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。

(三)公务接待费支出1.21万元, ,国内公务接待批次11次,人次96次,主要用于接待上级部门和其他相关部门工作人员。国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

()机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出458.63万元,较2016年度决算数增加317.09万元,增长224.03%。主要原因是:在预算内日常公用经费的各项开支增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额6.25万元,其中:政府采购货物支出61.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,2017年度我部门无一般公共服务预算绩效项目。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、公共安全支出(类)公安(款):反映公安事务及管理支出。

1.行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、 开展日常工作的基本支出。

十五、公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项):反映法律援助机构用于法律援助工作的支出。

 

已浏览219次  发布日期: 2018/9/27 17:11:12  来源:财政局

 

 
人事任免
政府文件
政府信息年报
政府领导
财政预决算
政策解读
政府报告
政府机构
土地管理
规划计划
教育
政府采购
食品安全
应急管理
生产安全
环境保护
政务服务-一事通办
重大项目建设
审批事项操作规范
社会团体和中介机构
为民办实事
社会救助信息
统计数据
保障性住房
饮用水水源地环境保护
政府权责清单
行政执法信息公开
消费领域
政府网站运行情况公开
审计信息公开
部门文件
 
 
 
网站地图 | 使用帮助 | 网站声明 | 友情链接
 

桂林市叠彩区人民政府主办
桂林市叠彩区人民政府办公室承办
建议使用1024 X 768分辨率,IE6.0以上版本浏览器浏览本站
桂ICP备18006254号

网站标识码:4503030001


网站维护单位:桂林市叠彩区政府信息中心

联系电话:0773-8983780、8983985